Atualizado em: 27/09/2025 20:03:57

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
 
30/04/20250000047/20250001125/20250001531/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.SEBASTIAO ROCHA PEREIRATRABALHADOR1247***.187.837-**R$ 95,02 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0028/03/202528/03/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF A IDA A NOVA FRIBURGO LEVAR OS CONSELHEIROS PARA UM CURSONOVA FRIBURGO
30/04/20250000535/20250001116/20250001532/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.Cicero Alexandre Mendes AssunçãoGUARDA MUNICIPAL1733***.050.847-**R$ 95,02 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0016/04/202516/04/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.RIO DE JANEIRO
29/04/20250000144/20250001126/20250001520/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.ANTONIO MARCOS BARRA MOURAGUARDA MUNICIPAL2639***.608.727-**R$ 95,02 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0028/03/202528/04/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF A IDA NO SEMINARIO ICMS ECOLOGICOPETROPOLIS
29/04/20250000324/20250001133/20250001505/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.JACKELINNE DA SILVA E SILVAFISCAL DE POSTURAS1962***.783.947-**R$ 95,02 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0003/04/202503/04/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF AI DA EM NOVA FRIBURGO PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR REGIÃO SERRANANOVA FRIBURGO
29/04/20250000506/20250001127/20250001527/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.CAMILLA ESTULANO DA SILVAPROFESSOR II2601***.430.287-**R$ 190,04 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0028/03/202528/03/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF A IDA AO SEMINARIO ICMS ECOLOGICOPETROPOLIS
1.0003/04/202503/04/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF A IDA EM UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMEARIO DE JANEIRO
29/04/20250000045/20250001119/20250001514/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.SAMUEL SOARES DE LIMAPREFEITO10010***.868.367-**R$ 95,02 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0016/04/202516/04/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF A IDA NO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃOCarmo
29/04/20250000325/20250001121/20250001506/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.Orly Reginaldo da Silva MachadoSECRETÁRIO(A)61105***.451.447-**R$ 190,04 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0003/04/202503/04/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF A IDA AO ENCONTRO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR REGIÃO SERRANASEBRAE - NOVA FRIBURGO
1.0001/04/202501/04/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF A IDA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROB SOCIALRIO DE JANEIRO
29/04/20250000139/20250001117/20250001526/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.Michele Borges RuaBIOLOGO3708***.755.437-**R$ 95,02 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0014/04/202514/04/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF A IDA PETROPOLIS
29/04/20250000142/20250001118/20250001521/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.JANAINA RODRIGUES PEREIRACONTADOR3706***.372.897-**R$ 95,02 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0014/04/202514/04/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF A IDA EM PETROPOLIS NO DIA 14/04/25Carmo
29/04/20250000326/20250001115/20250001504/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.RAQUEL BASTOS GONCALVES NUNESDAS I61124***.545.127-**R$ 95,02 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1.0003/04/202503/04/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.NOVA FRIBURGO
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